近期,五原县审计局常态化开展行政事业单位财务收支审计工作,全力推动财政财务管理提质增效。
本次审计立足监督与服务双重职能,以真实、合法、效益为核心,紧盯单位年度预算执行、日常经费收支、专项资金管理、政府采购、公务支出等重点环节。审计人员严格依据财经制度及相关法律法规,通过查阅会计凭证、财务账簿、报表台账,核实资金流向、核对项目明细,全方位排查账务处理不规范、经费使用不合规、制度执行不到位等各类问题。
审计工作坚持问题导向、靶向监督,精准梳理财务管控薄弱环节,深挖问题产生的根源。同时秉持“以审促改、以审促治”工作理念,实行“边审计、边指导、边整改”模式,对轻微问题现场督促整改,对共性、难点问题汇总梳理,提出针对性整改建议和规范举措。
下一步,五原县审计局将持续压实整改责任,健全审计整改闭环机制,督促各单位完善财务管理制度,规范财务工作流程,堵塞财务管理漏洞,切实提升财务管理规范化水平,保障财政资金提质增效